正味財産増減計算書(2016年4月1日〜2017年3月31日) |
科 目 |
当年度
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前年度
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増減 |
T.一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
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(1)経常収益 |
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基本財産運用益 |
9,763 |
16,503 |
△6,740 |
賛助会費 |
11,994,616 |
11,964,616 |
30,000 |
事業収益 |
73,533,990 |
66,961,232 |
6,572,758 |
機関誌発行事業収益 |
6,316,910 |
3,560,701 |
2,756,209 |
研究懇談会収益 |
201,000 |
202,000 |
△1,000 |
調査研究収益 |
67,016,080 |
63,198,531 |
3,817,549 |
雑収益 |
3,341,639 |
3,195,307 |
146,332 |
経常収益計 |
88,880,008 |
82,137,658 |
6,742,350 |
(2)経常費用 |
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事業費 |
69,217,526 |
67,181,019 |
2,036,507 |
機関誌費 |
14,061,627 |
12,190,295 |
1,871,332 |
研究懇談会費 |
5,547,703 |
4,114,388 |
1,433,315 |
調査研究費 |
49,608,196 |
50,876,336 |
△1,268,140 |
管理費 |
11,274,769 |
11,945,801 |
△671,032 |
退職給付引当金繰入額 |
3,396 |
427,896 |
△424,500 |
賞与引当金繰入額 |
509,400 |
509,400 |
0 |
書籍増加額 |
△2,914,272 |
△2,201,340 |
△712,932 |
書籍減少額 |
2,201,340 |
1,508,657 |
692,683 |
建物附属設備減価償却費 |
52,566 |
52,566 |
0 |
構築物減価償却費 |
33,590 |
45,909 |
△12,319 |
什器備品減価償却費 |
27,314 |
27,315 |
△1 |
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経常費用計 |
80,405,629 |
79,497,223 |
908,406 |
当期経常増減額 |
8,474,379 |
2,640,435 |
5,833,944 |
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2.経常外増減の部 |
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(1)経常外収益 |
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賞与引当取崩額 |
509,400 |
509,400 |
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経常外収益計 |
509,400 |
509,400 |
0 |
(2)経常外費用 |
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経常外費用計 |
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0 |
0 |
当期経常外増減額 |
509,400 |
509,400 |
0 |
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当期一般正味財産増減額 |
8,983,779 |
3,149,835 |
5,833,944 |
一般正味財産期首残高 |
39,831,263 |
36,681,428 |
3,149,835 |
一般正味財産期末残高 |
48,815,042 |
39,831,263 |
8,983,779 |
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U.指定正味財産増減の部 |
当期指定正味財産増減額
|
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
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V.正味財産期末残高 |
78,815,042 |
69,831,263 |
8,983,779 |
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