正味財産増減計算書(2015年4月1日〜2016年3月31日) |
科 目 |
当年度
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前年度
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増減 |
T.一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
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(1)経常収益 |
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基本財産運用益 |
16,503 |
6,500 |
10,003 |
賛助会費 |
11,964,616 |
12,344,616 |
△380,000 |
事業収益 |
66,961,232 |
66,232,125 |
729,107 |
機関誌発行事業収益 |
3,560,701 |
7,495,485 |
△3,934,784 |
研究懇談会収益 |
202,000 |
210,000 |
△8,000 |
調査研究収益 |
63,198,531 |
58,526,640 |
△4,671,891 |
雑収益 |
3,195,307 |
1,263,627 |
1,931,680 |
経常収益計 |
82,137,658 |
79,846,868 |
2,290,790 |
(2)経常費用 |
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事業費 |
67,181,019 |
69,581,405 |
△2,400,386 |
機関誌費 |
12,190,295 |
19,480,165 |
△7,289,870 |
研究懇談会費 |
4,114,388 |
4,749,673 |
△635,285 |
調査研究費 |
50,876,336 |
45,351,567 |
5,524,769 |
管理費 |
11,945,801 |
11,372,468 |
573,333 |
退職給付引当金繰入額 |
427,896 |
427,896 |
0 |
賞与引当金繰入額 |
509,400 |
509,400 |
0 |
書籍増加額 |
△2,201,340 |
△1,508,657 |
△692,683 |
書籍減少額 |
1,508,657 |
1,153,951 |
354,706 |
建物附属設備減価償却費 |
52,566 |
52,566 |
0 |
構築物減価償却費 |
45,909 |
71,454 |
△25,545 |
什器備品減価償却費 |
27,315 |
27,314 |
1 |
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経常費用計 |
79,497,223 |
81,687,797 |
△2,190,574 |
当期経常増減額 |
2,640,435 |
△1,840,929 |
4,481,364 |
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2.経常外増減の部 |
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(1)経常外収益 |
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賞与引当取崩額 |
509,400 |
509,400 |
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経常外収益計 |
509,400 |
509,400 |
0 |
(2)経常外費用 |
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経常外費用計 |
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0 |
0 |
当期経常外増減額 |
509,400 |
509,400 |
0 |
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当期一般正味財産増減額 |
3,149,835 |
△1,331,529 |
4,481,364 |
一般正味財産期首残高 |
36,681,428 |
38,012,957 |
△1,331,529 |
一般正味財産期末残高 |
39,831,263 |
36,681,428 |
3,149,835 |
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U.指定正味財産増減の部 |
当期指定正味財産増減額
|
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
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V.正味財産期末残高 |
69,831,263 |
66,681,428 |
3,149,835 |
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