正味財産増減計算書(2008年4月1日〜2009年3月31日)
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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
T.一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
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(1)経常収益 |
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基本財産運用収入 |
120,725 |
90,787 |
29,938 |
会費収入 |
25,679,232 |
26,129,232 |
△450,000 |
研究懇談会会費収入 |
502,000 |
563,000 |
△61,000 |
機関誌発行事業収入 |
11,623,358 |
11,926,262 |
△302,904 |
調査研究受託収入 |
109,471,167 |
121,108,006 |
△11,636,839 |
その他事業収入 |
1,120 |
0 |
1,120 |
雑収入 |
222,064 |
21,118,870 |
△20,896,806 |
経常収益計 |
147,619,666 |
180,936,157 |
△33,316,491 |
(2)経常費用 |
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研究事業費 |
16,086,679 |
19,453,197 |
△3,366,518 |
機関誌費 |
19,250,818 |
23,837,770 |
△4,586,952 |
受託調査研究費 |
102,802,520 |
102,146,082 |
656,438 |
管理費 |
15,482,628 |
21,361,934 |
△5,879,306 |
書籍増加額 |
2,144,165 |
1,476,608 |
667,557 |
書籍減少額 |
1,476,608 |
1,253,624 |
222,984 |
賞与引当金繰入額 |
2,704,200 |
0 |
2,704,200 |
退職給付引当金繰入額 |
1,414,444 |
1,399,631 |
14,813 |
建物附属設備減価償却費 |
52,566 |
97,859 |
△45,293 |
構築物減価償却費 |
71,454 |
47,635 |
23,819 |
什器備品減価償却費 |
190,756 |
242,901 |
△52,145 |
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経常費用計 |
157,388,508 |
168,364,025 |
△10,975,517 |
当期経常増減額 |
△9,768,842 |
12,572,132 |
△22,340,974 |
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2.経常外増減の部 |
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(1)経常外収益 |
0 |
0 |
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経常外収益計 |
0 |
0 |
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(2)経常外費用 |
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建物附属設備除却損 |
0 |
101,850 |
△101,850 |
什器備品除却損 |
0 |
725,170 |
△725,170 |
経常外費用計 |
0 |
827,020 |
△827,020 |
当期経常外増減額 |
0 |
△827,020 |
827,020 |
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当期一般正味財産増減額 |
△9,768,842 |
11,745,112 |
△21,513,954 |
一般正味財産期首残高 |
75,334,311 |
63,589,199 |
11,745,112 |
一般正味財産期末残高
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65,565,469 |
75,334,311 |
△9,768,842 |
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U.指定正味財産増減の部 |
当期指定正味財産増減額
|
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
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V.正味財産期末残高 |
95,565,469 |
105,334,311 |
△9,768,842 |
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